중앙구매신청 기준 및 제출서류
구분 | 기준금액 | 공통제출서류 | 추가 제출서류 | |
---|---|---|---|---|
연구기자재(S/W포함) 및 집기비품 |
단가 기준 30만원 이상 |
2천만원 이상 건의 경우
경쟁입찰 진행 (국가계약법 시행령 참고) |
견적서, 비교견적서
(100만원 이상일 경우 2부), 사업자등록증 사본, 통장사본 |
(2천만원이상) 물품규격서 |
소모성 재료 (시약 등), 인쇄 및 전산처리비 |
총액 기준 500만원 이상 |
- | ||
시제품/시작품 제작 | 도면, 사양설명서 등 | |||
기술용역 | 과업지시서 등 | |||
시설공사 | 도면, 시방서 등 |
구분 | 기준금액 | 공통제출서류 | 추가 제출서류 | |
---|---|---|---|---|
연구기자재(S/W포함) 및 집기비품 |
단가 기준 30만원 이상 |
2천만원 이상 건의 경우
경쟁입찰 진행 (국가계약법 시행령 참고) |
견적서, 비교견적서
(100만원 이상일 경우 2부), 사업자등록증 사본, 통장사본 |
(2천만원이상) 물품규격서 |
소모성 재료 (시약 등), 인쇄 및 전산처리비 |
총액 기준 500만원 이상 |
- | ||
시제품/시작품 제작 | 도면, 사양설명서 등 | |||
기술용역 | 과업지시서 등 | |||
시설공사 | 도면, 시방서 등 |
※ 예외 : 모니터 구매는 금액과 상관없이 중앙구매 대상
중앙구매 업무 절차
절차 | 내용 | 수행주체 |
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1. 물품구매신청 | 산학연구시스템을 통한 구매신청서 및 증빙자료 제출 | 연구책임자 |
2. 과제담당접수 | 사업규정 등 관련 내용 검토 | 과제담당자 |
3. 구매담당접수 | 산학협력단 내부결재 (계약방법 결정) 후 발주 | 구매팀 |
4. 구매승인/발주 | ||
5. 물품검수신청 |
검수자료 제출
(거래명세서, 물품사진, 결과보고서 등) |
연구책임자 |
6. 물품검수관리 |
검수 진행 (해당 시) 산학협력단 자산 등재 후 물품스티커 배부 |
자산관리팀 |
7. 물품대금지급 | 물품 대금 지급 | 구매팀 |
관련 규정 및 서식
문의처
- 연구개발지원실 구매팀 김민지
- 051 - 200 - 6522
- kimmj3@dau.ac.kr